![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Buna ziua ,
In 26.06 s-a aprobat modificarea cotei de tva de la 19% la 24% , incepand cu 1 iulie 2010 . Avand in vedere implicatiile asupra caselor de marcat , as dori sa stiu daca va aparea o noua versiune la winmentor sau niste instructiuni de la winmentor . Multumesc |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Presupun ca, intre timp, ati observat ca instructiunile se gasesc pe site-ul producatorului... spor la lucru.
__________________
_____________________________ I'd like to offer moral support, but I have questionable morals... :):) |
|
#3
|
|||
|
|||
|
daca in luna iulie trebuie sa introduc o factura de cumparari mai veche cu tva de 19% cum procedez?
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
Te intorci in luna din care e datata factura.
__________________
Georgiana T. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
ma refeream la situatia in care pentru luna iunie decontul de tva va fi depus deja la fisc si primesc factura ulterior.
Atunci voi fi nevoit sa introduc o factura cu tva de 19% in decontul lunii iulie. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
In acest caz, sunati furnizorul, ii spuneti sa va storneze factura si sa va faca alta, cu tva 24%...
Strict din punctul de vedere al Mentor-ului, este ok sa bagati cu 19%, caci, tva-ul il puteti modifica, pe factura... si, puteti si filtra jurnalul de cumparari (ex: dupa observatii), astfel incat sa va arate doar facturile bagate cu 19, sau doar cu 24, pentru a verifica daca sunt ok totalurile si pica cu contabilitatea... Insa, IN DECLARATIA DE TVA DE LA MINISTER, NU STIU CUM S-AR PROCEDA... Deaceea, cel mai firesc mi se pare sa va reemita factura, cu tva 24...
__________________
_____________________________ I'd like to offer moral support, but I have questionable morals... :):) |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Un caz .
In luna iunie s-au emis facturi de avans , bineinteles cu tva 19% , In luna iulie trebuie facuta factura finala cu tva 24% compusa din 2 articole - storno avans - marfa mentorul va sti sa calculeze tva de 24% numai pe diferenta ce se va achita in luna iulie ? Asa cum s-a intamplat la lucrarile de constructii la 31.12.2008 , cand s-a schimbat regimul de taxare , din taxare inversa in taxare normala cu 19% |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Personal, nu am probat... dar, din moment ce la punctul 6 din instructiuni scrie ca DA, atunci sunt increzator... dvs nu ati citit instructiunile, sau ati constatat ca nu este asa, sau de ce intrebati?
__________________
_____________________________ I'd like to offer moral support, but I have questionable morals... :):) |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Am probat .
Storneaza avansul cu tva 19% Inregistreaza marfa cu tva 24% . Deci clientul este obligat la final , sa plateasca + 5% la tva , chiar daca avansul a fost integral platit cu 19% . Pare a fi aberatie . In situatia asta ar trebui sa modificam manual tva , pe factura . Mai rau este atunci cand avansul nu este integral si trebuie sa facem calcule de mana sa punem tva-ul corect Cred ca ar trebui , guvernantii sa se grabeasca cu normele , nu sa se dea termen de elaborare a normelor 30 de zile Scuzati accesul de nemultumire |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Pai este corect cum face Mentor-ul... in normele de aplicare ale codului fiscal scrie faptul ca avansul isi pastreaza regimul fiscal care l-a avut pe factura initiala...
E ok cum face Mentor-ul... Clientul este normal sa platesca cu 4,2% mai mult, caci, asa il obliga legea; asta doreste guvernul: sa platim mai mult tva...
__________________
_____________________________ I'd like to offer moral support, but I have questionable morals... :):) |